Orden de Compra. Nº2421-1010-SE24 "MANTENCIÓN SALA BOMBAS DE AGUA Y CLORACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Administración de Salud Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2421-1010-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-06-2024
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN SALA BOMBAS DE AGUA Y CLORACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2421-67-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Facturación BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256
Comuna Concepción
Impuesto 400900
Dirección de Envío de la Factura BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARIEL BASTIDAS SANHUEZA
Razón Social ARIEL EDUARDO BASTIDAS SANHUEZA
R.U.T. 10.779.101-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARIEL BASTIDAS SANHUEZA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76101501
Servicios de saneamiento de aseos2UnidadCLORACIÓN, LIMPIEZA DE ESTANQUES, MANTENCIÓN SALA DE BOMBAS (MENSUAL) EN CENTROS DE SALUD, PERIODO JUNIO-JULIO 2024. DAS.CLORACIÓN, LIMPIEZA DE ESTANQUES, MANTENCIÓN SALA DE BOMBAS (MENSUAL) EN CENTROS DE SALUD, PERIODO JUNIO-JULIO 2024. DAS. $ 1.055.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.110.000 $ 2.110.000
Total Neto $ 2.110.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 400.900
TOTAL OC $ 2.510.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.