1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2421-1010-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
24-06-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCIÓN SALA BOMBAS DE AGUA Y CLORACIÓN |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2421-67-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Dirección de Administración de Salud Municipal
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R.U.T. |
69.256.900-8 |
Dirección de Facturación |
BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 |
Comuna |
Concepción
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Impuesto |
400900 |
Dirección de Envío de la Factura |
BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
ARIEL BASTIDAS SANHUEZA |
Razón Social |
ARIEL EDUARDO BASTIDAS SANHUEZA
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R.U.T. |
10.779.101-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ARIEL BASTIDAS SANHUEZA |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76101501
| Servicios de saneamiento de aseos | 2 | Unidad | CLORACIÓN, LIMPIEZA DE ESTANQUES, MANTENCIÓN SALA DE BOMBAS (MENSUAL) EN CENTROS DE SALUD, PERIODO JUNIO-JULIO 2024.
DAS. | CLORACIÓN, LIMPIEZA DE ESTANQUES, MANTENCIÓN SALA DE BOMBAS (MENSUAL) EN CENTROS DE SALUD, PERIODO JUNIO-JULIO 2024.
DAS. |
$ 1.055.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.110.000
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$ 2.110.000
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Total Neto
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$ 2.110.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 400.900
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$ 2.510.900
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.