1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2214-103-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
17-10-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de alimentación 10/10/2024 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2214-1-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE
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R.U.T. |
61.947.300-0 |
Dirección de Facturación |
Claro Solar N° 1075, Temuco |
Comuna |
Temuco
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Impuesto |
65455 |
Dirección de Envío de la Factura |
Claro Solar N° 1075, Temuco |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
EMMA |
Razón Social |
EMMA SERVICIOS GASTRONÓMICOS SPA
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R.U.T. |
77.755.762-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EMMA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 130 | Unidad no definida | Servicio de alimentación (chocolates) 10/10/2024. | Servicio de alimentación, según convenio de suministro. |
$ 2.650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 344.500
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$ 344.500
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Total Neto
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$ 344.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 65.455
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$ 409.955
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.