Orden de Compra. Nº2902-178-SE25 "ADQUISICIÓN MATERIALES - ESCUELA EL MANZANO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2902-178-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES - ESCUELA EL MANZANO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2902-25-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna Hualaihué
Impuesto 63887,898924
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A.
Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A
R.U.T. 92.874.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas30Unidad no definida1/4 GLN. PINTURA COLORES COD. 1-1- 7011/4 GLN. PINTURA COLORES COD. 1-1- 701 $ 6.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.250 $ 209.244
31211505
Pinturas aceitosas6Unidad no definida1/4 GLN. PINTURA BLANCO COD. 1- 1- 6621/4 GLN. PINTURA BLANCO COD. 1- 1- 662 $ 7.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.008 $ 43.008
31211507
Pinturas en aerosol6Unidad no definidaPINTURA METALIC DORADO COD. 1- 2- 37PINTURA METALIC DORADO COD. 1- 2- 37 $ 6.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.700 $ 41.697
31211507
Pinturas en aerosol6Unidad no definidaPINTURA METALIC PLATA COD. 1- 2- 136PINTURA METALIC PLATA COD. 1- 2- 136 $ 7.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.300 $ 42.303
Total Neto $ 336.252
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.888
TOTAL OC $ 400.140


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.