Orden de Compra. Nº2078-122-AG25 "Compra de materiales de Aseo SC 156"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2078-122-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de Aseo SC 156
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud VIII región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 427 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación O' Higgins 241 Local 2
Comuna Concepción
Impuesto 750815,4
Dirección de Envío de la Factura O' Higgins 241 Local 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL OCTAVA LTDA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA
R.U.T. 76.046.716-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL OCTAVA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones80BotellaJabón de 1 litro  $ 975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos70UnidadLavalozas 750 Ml  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
12352310
Siliconas36UnidadSilicona para Vehículo 400 CC  $ 1.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.160 $ 56.160
47131805
Limpiadores de uso general20UnidadLustramueble Spray  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
47131805
Limpiadores de uso general20UnidadLimpiador en crema 750 grs.  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
53131606
Desodorantes120UnidadSpray Aerosol con aroma  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000
47131803
Desinfectantes domésticos30UnidadDesinfectante en Aerosol 360 ml  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
14111703
Toallas de papel500Paquetepqts de toalla jumbo x 2 unidades c/u de 250 mts. ancho 19.5   $ 4.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.375.000 $ 2.375.000
14111704
Papel higiénico120Paquetepqts confort jumbo universal x 6 unidades c/u de 500 mts., ancho 9.5   $ 9.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.182.000 $ 1.182.000
Total Neto $ 3.951.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 750.815
TOTAL OC $ 4.702.475


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.