Orden de Compra. Nº
2078-122-AG25
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Compra de materiales de Aseo SC 156
"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2078-122-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
Compra de materiales de Aseo SC 156
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Seremi de Salud VIII región
Razón Social
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T.
61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 427 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T.
61.601.000-K
Dirección de Facturación
O' Higgins 241 Local 2
Comuna
Concepción
Impuesto
750815,4
Dirección de Envío de la Factura
O' Higgins 241 Local 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL OCTAVA LTDA
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA
R.U.T.
76.046.716-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL OCTAVA LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131608
Jabones
80
Botella
Jabón de 1 litro
$ 975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.000
$ 78.000
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos
70
Unidad
Lavalozas 750 Ml
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.000
$ 63.000
12352310
Siliconas
36
Unidad
Silicona para Vehículo 400 CC
$ 1.560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.160
$ 56.160
47131805
Limpiadores de uso general
20
Unidad
Lustramueble Spray
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
47131805
Limpiadores de uso general
20
Unidad
Limpiador en crema 750 grs.
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
53131606
Desodorantes
120
Unidad
Spray Aerosol con aroma
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 102.000
$ 102.000
47131803
Desinfectantes domésticos
30
Unidad
Desinfectante en Aerosol 360 ml
$ 1.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.500
$ 49.500
14111703
Toallas de papel
500
Paquete
pqts de toalla jumbo x 2 unidades c/u de 250 mts. ancho 19.5
$ 4.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.375.000
$ 2.375.000
14111704
Papel higiénico
120
Paquete
pqts confort jumbo universal x 6 unidades c/u de 500 mts., ancho 9.5
$ 9.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.182.000
$ 1.182.000
Total Neto
$ 3.951.660
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 750.815
TOTAL OC
$ 4.702.475
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.