1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057532-3950-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
13-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio Aseo/Ayekan dIciembre 2025 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057532-96-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OSORNO
|
R.U.T. |
61.607.600-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OSORNO
|
R.U.T. |
61.607.600-0 |
Dirección de Facturación |
Av. Juan Mackenna N°825 Edificio Plaza Sur |
Comuna |
Osorno
|
Impuesto |
61180 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Juan Mackenna N°825 Edificio Plaza Sur |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Ingenieria y Seguridad Transcom Ltda. |
Razón Social |
SERVICIO DE INGENIERIA SEGURIDAD Y TRANSPORTE TRAN
|
R.U.T. |
76.060.259-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ingenieria y Seguridad Transcom Ltda. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | Servicio de Aseo correspondiente a Dispositivo Ayekan | Diciembre 2024 (Aumento de Contrato) | SERVICIOS DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD OSORNO Y ESTABLECIMIENTOS BASE SAMU Y EDIFICIO M. RODRIGUEZ POR PERIODO DE 18 MESES. |
$ 322.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 322.000
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$ 322.000
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Total Neto
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$ 322.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 61.180
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$ 383.180
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.