Orden de Compra. Nº3245-473-SE24 "Trabajos de mantención en CESFAM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3245-473-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Trabajos de mantención en CESFAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Unidad de Compra PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Facturación Plaza del Cabildo S/N
Comuna Santo Domingo
Impuesto 64600
Dirección de Envío de la Factura Plaza del Cabildo S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JORGE SEGUEL BONNEBAS
Razón Social JORGE HERNÁN SEGUEL BONNEBAS
R.U.T. 7.133.823-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JORGE SEGUEL BONNEBAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152508
Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas1Unidad no definida - Revisión y reparación de jeringa triple en Box container (Nª1), en CESFAM Santo domingo. $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
27131502
Pistola de aire comprimido1Unidad no definida - Revisión, reparación y mantención de pistola de aire para secado en box de esterilización. CESFAM Santo Domingo. $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
26131801
Paneles de control eléctrico para generadores1Unidad no definida - Revisión y reparación de cables y regleta recalentada (neutro) en circuito del tablero general de fuerza y alumbrado del CESFAM $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
40151522
Bombas de ósmosis inversa1Unidad no definida - Reparación de purificador de agua de osmosis inversa en comedor personal del CESFAM Santo Domingo (Cambio de estanque presurizado metálico 5,5 Gal del purificador de agua de osmosis inversa de cuatro etapas. (Acumulador de agua)) $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 340.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.600
TOTAL OC $ 404.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.