1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1810-66-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
07-05-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1810-23-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
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R.U.T. |
60.703.000-6 |
Dirección de Facturación |
Juan Soler Manfredini 11 piso 11 oficina 1102 |
Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
49533 |
Dirección de Envío de la Factura |
Juan Soler Manfredini 11 piso 11 oficina 1102 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
09-05-2024 |
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Proveedor |
SOCIEDAD GRAFICA ANDINA LTDA. |
Razón Social |
SOC GRAFICA ANDINA LIMITADA
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R.U.T. |
77.246.270-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOCIEDAD GRAFICA ANDINA LTDA. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121505
| Impresión promocional o publicitaria | 1100 | Unidad | MATERIAL Couché opaco
GRAMAJE 170 gramos
TAMAÑO EXTENDIDO EN CM Ancho: 14 cms y Alto: 21,5 cms
NUMERO DE CARAS 2
COLOR DEL PAPEL Tiro y Retiro Color
N° MAQUETAS A PRESENTAR PARA V°B° 2 físicas | |
$ 237,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 260.700
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$ 260.700
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Total Neto
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$ 260.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 49.533
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$ 310.233
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.