1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
813-1195-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
12-09-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 813-687-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE
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R.U.T. |
61.605.000-1 |
Dirección de Facturación |
Av. Marathón 1000 |
Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
308750 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Marathón 1000 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
11-10-2024 |
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Proveedor |
Inversiones "GRUPOTOTAL" |
Razón Social |
MARCELO ANDRÉS LAGOS URREA
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R.U.T. |
12.471.571-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Inversiones "GRUPOTOTAL" |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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39121310
| Cajas de uso general | 65 | Unidad | Caja de cartón blanca impresa en letras rojas, forrada internamente en malla mosquitera metálica, con cierre ajustado y ventilaciones laterales, con cruceta de cartón forrada en malla metálica para evitar el colapso de la caja, según ficha de especificaciones técnicas | Según cotización adjunta |
$ 25.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.625.000
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$ 1.625.000
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Total Neto
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$ 1.625.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 308.750
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$ 1.933.750
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.