Orden de Compra. Nº985737-69-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 985737-62-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DEL MAULE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 985737-69-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 985737-62-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DEL MAULE
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DEL MAULE
R.U.T. 61.999.250-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DEL MAULE
R.U.T. 61.999.250-4
Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez Nº 1105
Comuna Linares
Impuesto 115909,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez Nº 1105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VERONICA ALEJANDRA POBLETE SANCHEZ
Razón Social VERONICA ALEJANDRA POBLETE SANCHEZ
R.U.T. 16.456.140-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VERONICA ALEJANDRA POBLETE SANCHEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1050Unidadvaso térmico 8oz  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
50201706
Café1050Unidad1 Café sobre, para cada bolsa de colación  $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.250 $ 89.250
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1050Unidad2 sachet de azúcar por cada bolsa de colaciones  $ 36,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
50202304
Jugos y néctar envasados1050Unidad1 jugo en caja individual por cada bolsa de colaciones (vencimiento más de 60 días)  $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.500 $ 241.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos1050Unidad1 Galleta mini individual por cada bolsa de colación  $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.000 $ 189.000
Total Neto $ 610.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 115.910
TOTAL OC $ 725.960


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.837.244-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.027.577-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.643.243-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.953.104-K Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 10.240.428-9 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.012.630-4 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 13.305.638-6 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 11.892.843-1 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.397.559-0 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 16.456.140-2 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.439.142-k Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto