1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4055-223-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
17-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUIRIR MATERIAL DE COMUNICACION Y DIFUSION PARA LA PROMOCION DE LA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Municipalidad de Yumbel |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL
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R.U.T. |
69.150.900-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL
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R.U.T. |
69.150.900-1 |
Dirección de Facturación |
OHIGGINS N° 851 YUMBEL |
Comuna |
Yumbel
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Impuesto |
109060 |
Dirección de Envío de la Factura |
OHIGGINS N° 851 YUMBEL |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
IMPRENTA Y COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA JVE SOLUCIONES GRAFICAS LTDA |
Razón Social |
IMPRENTA, COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA JVE SOLUCIONES GRAFICAS LIM
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R.U.T. |
77.694.916-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IMPRENTA Y COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA JVE SOLUCIONES GRAFICAS LTDA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49121601
| Sillas o taburetes de camping | 1 | Global |
Adquisición material de comunicación y difusión
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$ 574.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 574.000
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$ 574.000
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Total Neto
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$ 574.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 109.060
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$ 683.060
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.