Orden de Compra. Nº1079639-315-AG25 "REPARACIÓN DEL VEHÍCULO FISCAL AP-2769 DE CARGO DE LA TENENCIA SAN PABLO"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS X ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079639-315-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DEL VEHÍCULO FISCAL AP-2769 DE CARGO DE LA TENENCIA SAN PABLO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS LOS LAGOS
Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA
R.U.T. 61.979.300-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FISCAL del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA
R.U.T. 61.979.300-5
Dirección de Facturación MIRAMAR N° 1500, X REGIÓN ,CIUDAD PUERTO MONTT
Comuna Puerto Montt
Impuesto 637450
Dirección de Envío de la Factura MIRAMAR N° 1500, X REGIÓN ,CIUDAD PUERTO MONTT
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALKA Spa
Razón Social ALKA SPA
R.U.T. 77.662.274-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALKA Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101702
Vehículos de policía1Unidad no definidaAP-2769 01 ADQUISICIÓN DE CAPOT 01 ADQUISICIÓN DE GUARDAFANGO IZQUIERDO 01 ADQUISICIÓN DE ÓPTICO IZQUIERDO 01 ADQUISICIÓN DE MENSULA DE PARACHOQUE IZQUIERDA 01 ADQUISICIÓN DE MENSULA DE ÓPTICO IZQUIERDO 01 ADQUISICIÓN DE MASCARILLA 01 ADQUISICIÓN DE FUNDA PARACHOQUE DELANTERO 01 ADQUISICIÓN DE EMBLEMA 01 ADQUISICIÓN DE MOLDURA CROMADA CAPOT 03 LTS ADQUISICIÓN DE ACEITE NISSAN DE CAJA AUTOMÁTICA 01 ADQUISICIÓN DE TAPA BARRO DELANTERO IZQUIERDO 04 ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS 265/65 R17 MT 112T 03 ADQUISICIÓN DE COOLANT PRESTONNE 50/50 01 RECARGA DE AIRE ACONDICIONADO REPARACIÓN DE PINTURA Y PIEZAS SINIESTRADA, CUADRATURA PUNTA DE CHASIS, MAS DESABOLLADURA MANO DE OBRA   $ 3.355.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.355.000 $ 3.355.000
Total Neto $ 3.355.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 637.450
TOTAL OC $ 3.992.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.