Orden de Compra. Nº4161-115-AG25 "Material Actividad Día del Libro Liceo Claudio Arrau León, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4161-100-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4161-115-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Material Actividad Día del Libro Liceo Claudio Arrau León, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4161-100-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Facturación Emilio Cuevas 554
Comuna Doñihue
Impuesto 80389
Dirección de Envío de la Factura Emilio Cuevas 554
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-04-2025
TítuloDescripción
Dirección de despacho

Liceo Claudio Arrau León, Calle Errazuriz Esquina Dr. Sanhueza s/n, Doñihue, Comuna de Doñihue.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARBRU COMUNICACIONES
Razón Social COMERCIAL MARBRU ALEJANDRO LEIVA NOVELLA E.I.R.L.
R.U.T. 77.120.051-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARBRU COMUNICACIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101707
Corcheteras1Unidad no definidaAlambre galvanizado, engrapadora, carton piedra, otros. Se adjunta lista de requerimientos.  $ 423.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 423.100 $ 423.100
Total Neto $ 423.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.389
TOTAL OC $ 503.489


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.