Orden de Compra. Nº3190-73-AG24 "ADQUISICIÓN DE LEÑA PARA CALEFACCIÓN EN CAPUERTORAP"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3190-73-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-05-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE LEÑA PARA CALEFACCIÓN EN CAPUERTORAP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
R.U.T. 61.102.106-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2203003 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
R.U.T. 61.102.106-2
Dirección de Facturación PASEO BELLAMAR S/N
Comuna San Antonio
Impuesto 35541,4
Dirección de Envío de la Factura PASEO BELLAMAR S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Energytecris
Razón Social CRISTOPHER CAMILO VÁSQUEZ ESPINOZA
R.U.T. 18.722.760-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Energytecris
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40101803
Chimeneas de leña940kilogramoLEÑA SECA PARA CALEFACCIÓNLEÑA SECA PARA CALEFACCIÓN $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.060 $ 187.060
Total Neto $ 187.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.541
TOTAL OC $ 222.601


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.003.914-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.003.913-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.871.672-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 12.679.144-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.510.373-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 18.722.760-7 Ver adjunto