Orden de Compra. Nº3347-144-SE24 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS (FONDOS INTERNOS)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3347-144-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS (FONDOS INTERNOS)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3347-15-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia en Jefe del Ejército - CJE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.036-2
Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada N° 1724 Edificio A
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 100100/318424/2024 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.036-2
Dirección de Facturación Blanco Encalada N° 1724 Edificio A
Comuna Santiago
Impuesto 1009922,2
Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada N° 1724 Edificio A
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHOVÍA ROJA N° 4160, COMUNA DE VITACURA, SANTIAGO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANQUEHUE
Razón Social FERRETERIA MANQUEHUE SPA
R.U.T. 76.171.462-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANQUEHUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141302
Sets de construcción1Unidad no definidaAdquisición de materiales para mantenimiento y reparación de dependencias (Fondos Internos), conforme anexoMATERIAL DE ACUERDO A LO SOLICITADO, SE ADJUNTA COTIZACION $ 5.315.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.315.380 $ 5.315.380
Total Neto $ 5.315.380
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.009.922
TOTAL OC $ 6.325.302


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.