Orden de Compra. Nº854-364-SE24 "Suministro Petroleo JI Rayito de Sol - SC 52966"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 854-364-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Suministro Petroleo JI Rayito de Sol - SC 52966
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 854-24-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - XI Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra General Parra Nº 315
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación RIQUELME 395
Comuna Coyhaique
Impuesto 356527,723
Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 395
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor WASHINGTON
Razón Social WASHINGTON FICA E HIJOS LTDA
R.U.T. 76.550.145-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal WASHINGTON
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel2000LitroSUMINISTRO DE PETROLEO PARA CALEFACCION JARDIN INFANTIL RAYITO DE SOL, JUNJI XI. - DIRECCION ENTREGA:PEDRO ANTONIO GONZALEZ S/N, CHILE CHICO.- RES. EXENTA APRUEBA BASES Y PUBLICACION: 015/1886 FECHA 11.12.2023. - RES. EXENTA ADJUDICA PROVEEDOR: 015/002 FECHA 12.01.2024. - RES. EXENTA APRUEBA CONTRATO: 015/033 DE FECHA 06.02.2024 $ 936,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.872.000 $ 1.872.260
Total Neto $ 1.872.260
Descuento $ 0
Cargos $ 4.202
IVA  19  % $ 356.528
TOTAL OC $ 2.232.990


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.