Orden de Compra. Nº1050283-2368-AG25 "ADQUISICION DE TORTAS Y BEBESTIBLES PARA CEREMONIA, OF. VIVIENDA, SEGUN compra ágil: 1050283-163-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1050283-2368-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TORTAS Y BEBESTIBLES PARA CEREMONIA, OF. VIVIENDA, SEGUN compra ágil: 1050283-163-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Compras Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
R.U.T. 69.081.000-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
R.U.T. 69.081.000-k
Dirección de Facturación Tagua Tagua N°222
Comuna San Vicente de Tagua Tagua
Impuesto 41942,5
Dirección de Envío de la Factura Tagua Tagua N°222
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor aguasvitte
Razón Social DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS DONOSO E.I.R.L.
R.U.T. 76.886.789-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal aguasvitte
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas1Unidad no definidaSE REQUIERE COTIZAR POR TORTAS, BEBESTIBLES E INSUMOS PARA REALIZAR CEREMONIA CON COMITE DE VIVIENDA, SEGUN ANTECEDENTES Y TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOSADQUISICION DE TORTAS PARA ENTREGA DE PROYECTO HABITACIONAS, OF. DE LA VIVIENDA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. $ 220.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.750 $ 220.750
Total Neto $ 220.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.942
TOTAL OC $ 262.692


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.