Orden de Compra. Nº1426104-20-AG25 "Compra de Materiales Eléctricos IP-IRC compra ágil: 1426104-12-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1426104-20-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales Eléctricos IP-IRC compra ágil: 1426104-12-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN REGIONAL DE MAGALLANES
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 41
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Facturación Pje . Adela Oyarzun S/N KM 5,5 sur, Sector Rio de los Ciervos
Comuna Punta Arenas
Impuesto 114190
Dirección de Envío de la Factura Pje . Adela Oyarzun S/N KM 5,5 sur, Sector Rio de los Ciervos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferrepuq
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL PATAGONICA SPA
R.U.T. 76.897.714-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferrepuq
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121402
Enchufes eléctricos10Unidad10 UNIDADES ENCHUFE EMBUTIDO MODULAR   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
39101701
Tubos fluorescentes30Unidad30 UNIDADES TUBOS LED FLUORESCENTES 18W LUZ DIA  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000
39111706
Luces de emergencia o estroboscópicas20Unidad20 UNIDADES LUCES DE EMERGENCIA LED   $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
39111704
Luces proyectantes30Unidad30 UNIDADES PLAFONIER LED 18W LUZ DÍA CIRCULAR   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
39111704
Luces proyectantes10Unidad10 UNIDADES FOCOS EMBUTIDOS LED 18W LUZ DIA CIRCULAR   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
Total Neto $ 601.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 114.190
TOTAL OC $ 715.190


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.