Orden de Compra. Nº4733-8-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4733-7-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4733-8-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-01-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4733-7-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS
R.U.T. 69.253.300-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501249 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS
R.U.T. 69.253.300-3
Dirección de Facturación Avda. Aeropuerto S/N
Comuna Las Guaitecas
Impuesto 14370,08
Dirección de Envío de la Factura Avda. Aeropuerto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-01-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Emilu Geanini
Razón Social EMILU GEANINI SEGUEL JARA
R.U.T. 16.976.183-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Emilu Geanini
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering2UnidadSERVICIO DE COFFE BREAK PARA 15 PERSONAS, DEBE INCLUIR: JUGOS, BROCHETA DE FRUTAS Y SANDWICH. DOS SERVICIOS EN DIFERENTES FECHAS, PREVIA COORDINACIÓN CON PPL.  $ 37.816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.632 $ 75.632
Total Neto $ 75.632
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.370
TOTAL OC $ 90.002


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.976.183-3 Ver adjunto