Orden de Compra. Nº
4733-8-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4733-7-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4733-8-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-01-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4733-7-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS
R.U.T.
69.253.300-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501249 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS
R.U.T.
69.253.300-3
Dirección de Facturación
Avda. Aeropuerto S/N
Comuna
Las Guaitecas
Impuesto
14370,08
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Aeropuerto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
31-01-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Emilu Geanini
Razón Social
EMILU GEANINI SEGUEL JARA
R.U.T.
16.976.183-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Emilu Geanini
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101603
Servicios de catering
2
Unidad
SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 15 PERSONAS, DEBE INCLUIR: JUGOS, BROCHETA DE FRUTAS Y SANDWICH. DOS SERVICIOS EN DIFERENTES FECHAS, PREVIA COORDINACIÓN CON PPL.
$ 37.816,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.632
$ 75.632
Total Neto
$ 75.632
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 14.370
TOTAL OC
$ 90.002
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
16.976.183-3
Ver adjunto