Orden de Compra. Nº2092-102-AG24 " Catering Segunda reunión y convocatoria Directivos - Proyecto Supervisión Recreo tu Activo"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Valparaíso - Isla de Pascua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2092-102-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Catering Segunda reunión y convocatoria Directivos - Proyecto Supervisión Recreo tu Activo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Valparaíso-Isla de Pascua
Razón Social Departamento Provincial de Educación Valparaíso - Isla de Pascua
R.U.T. 60.902.028-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 174 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Valparaíso - Isla de Pascua
R.U.T. 60.902.028-8
Dirección de Facturación Arlegui N°852
Comuna Viña del Mar
Impuesto 47589,3
Dirección de Envío de la Factura Arlegui N°852
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-08-2024
TítuloDescripción
Direccción de entrega insumos
El catering debe ser servido el día 29 de agosto en Facultad PUCV Curauma, a las 10:00 AM, para 30 personas. 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMODI
Razón Social EVENTOS ANDRÉS ANGELO ANTTONINO MORCHIO DÍAZ E.I.R
R.U.T. 76.371.315-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EMODI
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering30UnidadCatering para el día 29 de agosto en Facultad PUCV Curauma, a las 10:00 AM, para 30 personas. Debe contar con: café en grano, té e infusiones, leches variadas, jugo natural, agua mineral con y sin gas, 3 tapaditos pp; 2 mini pastleitos pp; 3 galletas artesanales nutritivas pp; 01 vaso yogurt c/granola pp; frutas de la estación. Considerar mantelería, decoración y vajilla.  $ 8.349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.470 $ 250.470
Total Neto $ 250.470
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.589
TOTAL OC $ 298.059


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.371.315-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.192.324-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.257.052-K Ver adjunto