Orden de Compra. Nº
2092-102-AG24
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Catering Segunda reunión y convocatoria Directivos - Proyecto Supervisión Recreo tu Activo
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Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Valparaíso - Isla de Pascua
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2092-102-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
Catering Segunda reunión y convocatoria Directivos - Proyecto Supervisión Recreo tu Activo
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Provincial Valparaíso-Isla de Pascua
Razón Social
Departamento Provincial de Educación Valparaíso - Isla de Pascua
R.U.T.
60.902.028-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 174 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento Provincial de Educación Valparaíso - Isla de Pascua
R.U.T.
60.902.028-8
Dirección de Facturación
Arlegui N°852
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
47589,3
Dirección de Envío de la Factura
Arlegui N°852
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
29-08-2024
Título
Descripción
Direccción de entrega insumos
El catering debe ser servido el día 29 de agosto en Facultad PUCV Curauma, a las 10:00 AM, para 30 personas.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
EMODI
Razón Social
EVENTOS ANDRÉS ANGELO ANTTONINO MORCHIO DÍAZ E.I.R
R.U.T.
76.371.315-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
EMODI
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101603
Servicios de catering
30
Unidad
Catering para el día 29 de agosto en Facultad PUCV Curauma, a las 10:00 AM, para 30 personas. Debe contar con: café en grano, té e infusiones, leches variadas, jugo natural, agua mineral con y sin gas, 3 tapaditos pp; 2 mini pastleitos pp; 3 galletas artesanales nutritivas pp; 01 vaso yogurt c/granola pp; frutas de la estación. Considerar mantelería, decoración y vajilla.
$ 8.349,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250.470
$ 250.470
Total Neto
$ 250.470
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 47.589
TOTAL OC
$ 298.059
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.371.315-6
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
13.192.324-4
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.948.382-7
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.257.052-K
Ver adjunto