1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
765-162-CM25 |
Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
Fecha de Envío |
21-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra: 765-162-CM25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada |
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA |
Razón Social |
CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
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R.U.T. |
72.396.000-2 |
Dirección de Unidad de Compra |
Antonio Varas 979 Oficina 502, 5° Piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
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R.U.T. |
72.396.000-2 |
Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna N° 399 |
Comuna |
Temuco
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Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna N° 399 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra |
Razón Social |
LATAM AIRLINES GROUP S.A.
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R.U.T. |
89.862.200-2 |
Sucursal |
LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-16-LR23
| PASAJE AÉREO NACIONAL | 1 | | (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL | (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Por correo electrónico |
$ 399.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 399.000
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$ 399.000
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Total Neto
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$ 399.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 15.396
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IVA 19 %
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$ 0
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 414.396
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.