Orden de Compra. Nº3244-37-CM25 "MATERIALES PARA PINTAR SC 16 17 18 19 20 21"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3244-37-CM25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-01-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA PINTAR SC 16 17 18 19 20 21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Unidad de Compra PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO
Comuna Santo Domingo
Impuesto 789295,34
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VICOM SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA Y ASESORÍAS VICOM SPA
R.U.T. 77.362.622-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VICOM SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR23
BROCHA TOTAL MULTIPROPÓSITO 3" UNIDAD REGIÓN V43 (2078340) BROCHA TOTAL MULTIPROPÓSITO 3" UNIDAD REGIÓN V(2078340) BROCHA TOTAL MULTIPROPÓSITO 3" UNIDAD REGIÓN V ; Región de Valparaíso ; Santo Domingo; Avenida Litoral 299 (Colegio People Help People) $ 3.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.620 $ 143.620
0
2239-9-LR23
BROCHA TOTAL MULTIPROPÓSITO 4" UNIDAD REGIÓN V5 (2078357) BROCHA TOTAL MULTIPROPÓSITO 4" UNIDAD REGIÓN V(2078357) BROCHA TOTAL MULTIPROPÓSITO 4" UNIDAD REGIÓN V ; Región de Valparaíso ; Santo Domingo; Avenida Litoral 299 (Colegio People Help People) $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.800 $ 20.800
0
2239-9-LR23
ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO 4 GL BLANCO UNIDAD REGIÓN V41 (2114006) ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO 4 GL BLANCO UNIDAD REGIÓN V(2114006) ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO 4 GL BLANCO UNIDAD REGIÓN V ; Región de Valparaíso ; Santo Domingo; Avenida Litoral 299 (Colegio People Help People) $ 91.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.745.350 $ 3.745.350
0
2239-9-LR23
RODILLO LIZCAL LANA 5X23CM UNIDAD REGIÓN V48 (2193855) RODILLO LIZCAL LANA 5X23CM UNIDAD REGIÓN V(2193855) RODILLO LIZCAL LANA 5X23CM UNIDAD REGIÓN V ; Región de Valparaíso ; Santo Domingo; Avenida Litoral 299 (Colegio People Help People) $ 3.557,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.736 $ 170.736
0
2239-9-LR23
CINTA DE ENMASCARAR TESA ROLLO 50MM X 50M CREMA UNIDAD REGIÓN V30 (2093691) CINTA DE ENMASCARAR TESA ROLLO 50MM X 50M CREMA UNIDAD REGIÓN V(2093691) CINTA DE ENMASCARAR TESA ROLLO 50MM X 50M CREMA UNIDAD REGIÓN V ; Región de Valparaíso ; Santo Domingo; Avenida Litoral 299 (Colegio People Help People) $ 2.456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.680 $ 73.680
Total Neto $ 4.154.186
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 789.295
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 4.943.481


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.