Orden de Compra. Nº874750-140-AG25 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK PROGRAMA CAPACITACION"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 874750-140-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK PROGRAMA CAPACITACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Porvenir
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR
R.U.T. 61.607.903-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 589 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR
R.U.T. 61.607.903-4
Dirección de Facturación Carlos Wood Nº 480
Comuna Porvenir
Impuesto 52993,09
Dirección de Envío de la Factura Carlos Wood Nº 480
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice XII
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
R.U.T. 78.307.990-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Redoffice XII
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1CajaAZÚCAR SACHET DE 5GRS PRESENTACION CAJA DE 1000 SOBRESAZUCAR IANSA SACHET 5GR 800 UNIDADES $ 20.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.168 $ 20.168
50201709
Café instantáneo4CajaCAFE SACHET DE 1.8GRS. PRESENTACION CAJA 96 STICKNESCAFE NESTLE 1.8GR 180UN SACHET $ 18.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.588 $ 74.588
50201713
Bolsitas de te1CajaTÉ CEYLAN PREMIUN PRESENTACION CAJA 100 BOLSITASTE SUPREMO CEYLAN PREMIUM NEGRO 100UN $ 4.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.405 $ 4.405
50181905
Galletas dulces o pastelitos40UnidadGALLETAS DULCES VARIEDAD PRESENTACION PAQUETES 140 GRS CON VENCIMIENTO DICIEMBRE 2025GALLETA COSTA FRAC CHOCOLATE 110GR GALLETA COSTA MANTEQUILLA 140GR GALLETA MCKAY TRITON CHOCOLATE 126 GR $ 703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.120 $ 28.120
50202304
Jugos y néctar envasados30UnidadJUGOS LIQUIDOS BOTELLA DE 1.5LTSNECTAR ANDINA FRUTILLA 1.5 LITROS VARIADOS SABORES $ 2.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.840 $ 60.840
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos250UnidadVASOS PLASTICOS DESECHABLES DE 200ML INDICAR PRESENTACIONVASO POLIPAPEL 240CC PRESENTACION DE 50UN X 5 PACK $ 71,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.750 $ 17.750
50192803
Empanadas, tartas y pies estables sin refrigerar20UnidadQUEQUE SIN AZUCAR VARIEDAD PRESENTACION DE 250GRS CON VENCIMIENTO DICIEMBRE 2025QUEQUE NUTRABIEN NARANJA CHIPS FAMILIAR 250GR $ 1.826,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.520 $ 36.520
50192803
Empanadas, tartas y pies estables sin refrigerar20UnidadQUEQUE VARIEDAD PRESENTACION DE 250GRS CON VENCIMIENTO DICIEMBRE 2025QUEQUE NUTRABIEN NARANJA CHIPS FAMILIAR 250GR $ 1.826,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.520 $ 36.520
Total Neto $ 278.911
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.993
TOTAL OC $ 331.904


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.