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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
620279-78-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
24-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMBASEMONTT - VÍVERES SEGÚN ÁGIL 620279-95-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
BASE NAVAL PUERTO MONTT |
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Razón Social |
BASE NAVAL PUERTO MONTT
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R.U.T. |
61.980.010-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
BASE NAVAL PUERTO MONTT
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R.U.T. |
61.980.010-9 |
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Dirección de Facturación |
DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
634714 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-03-2025 |
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Proveedor |
Panaderia Kofken |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL MIRIAM VALESKA SOTO GUTIERREZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
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R.U.T. |
77.054.765-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Panaderia Kofken |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50171901
| Conservas | 120 | Galón | Durazno Mitades Galon 3 KG | Durazno Mitades Galon 3 KG |
$ 6.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 780.000
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$ 780.000
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50171901
| Conservas | 120 | Galón | COCTEL DE FRUTAS WASIL 3 KG | COCTEL DE FRUTAS WASIL 3 KG |
$ 8.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.044.000
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$ 1.044.000
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50171901
| Conservas | 30 | Galón | FRUTILLA GALON 3 KG | FRUTILLA GALON 3 KG |
$ 8.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 246.000
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$ 246.000
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50131606
| Huevos frescos | 20 | Caja | CAJA DE 180 HUEVOS EXTRA GRANDES | CAJA DE 180 HUEVOS EXTRA GRANDES |
$ 42.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 840.000
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$ 840.000
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50171901
| Conservas | 48 | Unidad | CHAMPIÑON TARRO LAMINADO 400 GRS | CHAMPIÑON TARRO LAMINADO 400 GRS |
$ 1.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 69.600
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$ 69.600
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50131701
| Leche o productos de mantequilla | 160 | Unidad | MANTEQUILLA 250 GRS | MANTEQUILLA 250 GRS |
$ 2.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 352.000
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$ 352.000
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50171901
| Conservas | 5 | Tarro | Polvos de hornear 200 GRS | Polvos de hornear 200 GRS |
$ 1.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.000
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$ 9.000
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Total Neto
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$ 3.340.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 634.714
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$ 3.975.314
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.