Orden de Compra. Nº2393-376-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2393-305-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2393-376-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2393-305-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 69.254.900-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2423-2025 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 69.254.900-7
Dirección de Facturación Envió Avenida Presidente Salvador Allende G. 2029 (ex Salesianos) Edificio Consistorial
Comuna Pedro Aguirre Cerda
Impuesto 637351,2
Dirección de Envío de la Factura Envió Avenida Presidente Salvador Allende G. 2029 (ex Salesianos) Edificio Consistorial
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TROYANO´S
Razón Social CONFECCIONES Y ACCESORIOS ELEGANTEX LIMITADA
R.U.T. 76.798.414-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TROYANO´S
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111703
Vestuario220UnidadPOLERAS MANGA LARGA CUELLO POLO, COLOR ROJO, 95% POLIESTER Y 5% ELASTANO, TRANSPIRABLE, COMPRESIÓN, SECADO RÁPIDO, PROT. SOLAR UV50+, LOGO MUNICIPALIDAD EN EL FRENTE LADO IZQUIERDO FULL COLOR Y LEYENDA EN LA ESPALDA DE 30X15. TALLAS DESDE LA S A LA XXL. PROVEEDOR ADJUDICATARIO DEBERÁ MOSTRAR EL MATERIAL Y HACER PRUEBA DE TALLAJE.   $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.477.080 $ 1.477.080
91111703
Vestuario120UnidadCHAQUETA DE POLAR TÉRMICO COLOR ROJO, ESTILO CORPORATIVO, BOLSILLOS LATERALES CON CIERRE, PUÑOS AJUTABLES, 2 LOGOS BORDADOS: LOGO MUNICIPAL PARTE FRONTA DERECHA, 10X10 CMS APROX A COLORES Y LEYENDA EN LA ESPALDA EN LETRAS BLANCA DE 20X20 CMS APROX. TALLAS ENTRE LA 2 Y LA XXL. PROVEEDOR ADJUDICATARIO DEBERÁ MOSTRAR EL MATERIAL Y HACER PRUEBA DE TALLAJE.   $ 12.074,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.448.880 $ 1.448.880
53121603
Mochilas120UnidadMOCHILA TIPO MORRAL, CIERRE Y CORREAS DE CORDÓN, OJALES METÁLICOS, COLOR ROJO, CON LOGO MUNICIPAL PARTE FRONTA 15X15 APROX (COLORES DEL LOGO) Y LEYENDA DE 8X20, MEDIDAS MORRAL: 34.5 X 44.5 CM.   $ 3.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 428.520 $ 428.520
Total Neto $ 3.354.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 637.351
TOTAL OC $ 3.991.831


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.