Orden de Compra. Nº1057440-954-AG25 "COMPRA DE MATERIALES ANUALES PARA TALLER DE EQUIPOS MEDICOS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057440-954-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-03-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES ANUALES PARA TALLER DE EQUIPOS MEDICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicios Externalizados
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3545
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avda Videla sin numero, Bodega de Economato
Comuna Coquimbo
Impuesto 957760,55
Dirección de Envío de la Factura Avda Videla sin numero, Bodega de Economato
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Jeno
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL JENO SPA
R.U.T. 77.258.942-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería Jeno
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadA09-1899 ADQUSIICION DE INSUMOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO. REVISAR DETALLE EN DOCUMENTO ADJUNTO.ADQUSIICION DE INSUMOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO. REVISAR DETALLE EN DOCUMENTO ADJUNTO. $ 5.040.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040.845 $ 5.040.845
Total Neto $ 5.040.845
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 957.761
TOTAL OC $ 5.998.606


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.258.942-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.902.659-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.542.561-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.