1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4291-485-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
17-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4291-368-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Universidad de Antofagasta |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
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R.U.T. |
70.791.800-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
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R.U.T. |
70.791.800-4 |
Dirección de Facturación |
AVDA. ANGAMOS 601 |
Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
110390 |
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. ANGAMOS 601 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
22-04-2025 |
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Proveedor |
GNG PRODUCCIONES |
Razón Social |
GIMENA MARIELA NUNEZ GODOY PRODUCCIONES E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.300.891-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GNG PRODUCCIONES |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | Servicio de CoffeeBreak para 120 personas en 4 jornadas, DETALLE EN *ESPECIFICACIÓN DE COMPRA ÁGIL* | Servicio de CoffeeBreak para 120 personas en 4 jornadas, DETALLE EN *ESPECIFICACIÓN DE COMPRA ÁGIL* |
$ 581.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 581.000
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$ 581.000
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Total Neto
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$ 581.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 110.390
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$ 691.390
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.