Orden de Compra. Nº
3872-88-SE25
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sol. n°48, MEMO.N°1, material de aseo, higiene, desinfección y sanitización, con cargo a subvención JUNJI VTF
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3872-88-SE25
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
14-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
sol. n°48, MEMO.N°1, material de aseo, higiene, desinfección y sanitización, con cargo a subvención JUNJI VTF
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3872-3-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T.
69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra
Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T.
69.040.900-3
Dirección de Facturación
Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
Comuna
Punitaqui
Impuesto
169605,78
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL FORBES
Razón Social
COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA FORBES SPA
R.U.T.
76.774.294-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL FORBES
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131618
Mopas húmedas
12
Unidad no definida
trapero con ojal
$ 392,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.704
$ 4.704
12191601
Solventes de alcohol
80
Unidad no definida
alcohol líquido al 70%
$ 1.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.800
$ 100.800
47131615
Escobillones
6
Unidad no definida
escobillón cerdas finas
$ 784,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.704
$ 4.704
42132205
Guantes quirúrgicos
12
Unidad no definida
caja de guantes de nitrilo talla M
$ 3.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.804
$ 36.804
14111704
Papel higiénico
30
Unidad no definida
papel higiénico industrial
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 240.000
$ 240.000
14111703
Toallas de papel
40
Unidad no definida
pack toalla de papel industrial
$ 6.921,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 276.840
$ 276.840
53131608
Jabones
6
Unidad no definida
bidón jabón líquido 5 litros.
$ 3.473,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.838
$ 20.838
12141901
Cloro Cl
6
Unidad no definida
bidón de cloro tradicional de 5 litros.
$ 3.732,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.392
$ 22.392
47121701
Bolsas de basura
60
Paquete
bolsa de basura 110x120
$ 3.093,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 185.580
$ 185.580
Total Neto
$ 892.662
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 169.606
TOTAL OC
$ 1.062.268
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.