Orden de Compra. Nº4642-1140-SE24 "2482421-Servicio de aseo integral clínico - administrativo para el CMD de Punta Arenas, pertenecientes a la Red Salud de Carabineros. DESDE 4642-28-LP23 ANEXO N°1 de Contrato N°68-23 "
Recuerde que el responsable del pago es FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4642-1140-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-07-2024
Nombre de la Orden de Compra 2482421-Servicio de aseo integral clínico - administrativo para el CMD de Punta Arenas, pertenecientes a la Red Salud de Carabineros. DESDE 4642-28-LP23 ANEXO N°1 de Contrato N°68-23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4642-28-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fondos Hospitales
Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.514.000-9
Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208001 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.514.000-9
Dirección de Facturación SIMÓN BOLIVAR #2200
Comuna *
Impuesto 1824000
Dirección de Envío de la Factura SIMÓN BOLIVAR #2200
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Leonora
Razón Social SERVICIOS Y MANTENCIONES INTEGRALES BIO ECO CLEAN
R.U.T. 76.765.929-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Leonora
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios6MesSERVICIO DE ASEO INTEGRAL PARA EL CENTRO MÉDICO DENTAL PUNTA ARENAS (FH9093)Valor neto por el servicio mensual $ 1.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600.000 $ 9.600.000
Total Neto $ 9.600.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.824.000
TOTAL OC $ 11.424.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.