Orden de Compra. Nº3335-130-AG25 "MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA RURAL LOS ESTEROS ORD. N°17 SUBV. REGULAR - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3335-91-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3335-130-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-03-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA RURAL LOS ESTEROS ORD. N°17 SUBV. REGULAR - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3335-91-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589
Comuna La Unión
Impuesto 48815,56
Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora Duque Fonseca
Razón Social COMECIALIZADORA DUQUE FONSECA SPA
R.U.T. 77.191.987-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora Duque Fonseca
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico1Unidad no definidaSe adjunta archivo con 14 ítems para cotizar. Se solicita que las ofertas incluyan: Cotización detallada de los productos solicitados / Indicar plazo de entrega / Ficha técnica y/o imágenes con características de los productos ofertados / Cumplimiento de las cantidades requeridas y despacho a nuestras dependencias / Información de contacto en el formulario N°1Productos de acuerdo a cotización adjunta Entrega en 3 días hábiles $ 256.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.924 $ 256.924
Total Neto $ 256.924
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.816
TOTAL OC $ 305.740


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.