Orden de Compra. Nº662900-1032-AG24 "PEDIDO 8019 - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 662900-726-COT24 - D-438"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 662900-1032-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-08-2024
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 8019 - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 662900-726-COT24 - D-438
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ÁREA EDUCACIÓN
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8019 del sistema PROEXSI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Facturación Cooperación 290 Pobl. Valencia, Quilpué
Comuna Quilpué
Impuesto 25840
Dirección de Envío de la Factura Cooperación 290 Pobl. Valencia, Quilpué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-08-2024
TítuloDescripción
DATOS PARA COORDINAR ENTREGA -ATENCION DE LUNES A JUEVES DE 8:30 A 16:00 - VIERNES HASTA LAS 13:30 
DATOS PARA CONSULTAR POR FACTURAS O PAGO -  ALMENDRA SANCHEZ - FONO 988377697 - CORREO ALMENDRA.SANCHEZ@SALUD.CMQ.CL 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NOVATIME SPA
Razón Social NOVATIME SPA
R.U.T. 77.598.934-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NOVATIME SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101605
ampolletas fluorescentes1GlobalPEDIDO 8019 - D-438 ESCUELA JORGE ROCK LARA - DETALLES EN ARCHIVO ADJUNTO  $ 136.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 136.000
Total Neto $ 136.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.840
TOTAL OC $ 161.840


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.647.538-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.598.934-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.598.934-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 11.956.503-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.008.058-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.883.900-8 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.124.863-4 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.887.553-5 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.404.498-1 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 76.935.007-1 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.020.897-1 Ver adjunto