Orden de Compra. Nº
1057299-51-SE25
"
MATERIALES DE ASEO DE ESC. LAS MERCEDES
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057299-51-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-01-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE ASEO DE ESC. LAS MERCEDES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-8-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/40 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Facturación
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna
Longaví
Impuesto
95699,39
Dirección de Envío de la Factura
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL SUPERGIGANTE
Razón Social
COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA
R.U.T.
77.519.983-0
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL SUPERGIGANTE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131806
Barniz o ceras de muebles
4
Unidad
LUSTRA MUEBLE 500 CC
$ 2.309,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.236
$ 9.236
46181504
Guantes protectores
8
Unidad
GUANTES DE GOMA TALLA M
$ 1.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.800
$ 14.800
12181501
Ceras sintéticas
40
Unidad
CERAS PARA MADERA
$ 1.447,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.880
$ 57.880
30161710
Suelos laminados
15
Unidad
LIMPIA PISOS 800CC
$ 1.679,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.185
$ 25.185
47121812
Raspadores de limpieza
8
Unidad
VIRUTILLA N°2 FINA GRANDE
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.400
$ 10.400
47131618
Mopas húmedas
10
Unidad
TRAPÉRO ULTRA ABSORBENTE GIGANTE 50 X 57 CM
$ 3.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.900
$ 30.900
14111703
Toallas de papel
10
Unidad
TOALLA JUMBO 250 MTS ROLLO
$ 7.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.500
$ 76.500
12141901
Cloro Cl
15
Unidad
CLORO GEL 900 ML
$ 1.411,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.165
$ 21.165
47131813
Limpia Pantalla
4
Unidad
LIMPIA VIDRIOS CON GATILLO
$ 1.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.464
$ 7.464
12141901
Cloro Cl
15
Unidad
CLORO DE 1 LTS
$ 1.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.515
$ 16.515
47131502
Paños de limpieza
14
Unidad
PAÑOS MULTIUSOS 38 X 38 CM
$ 641,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.974
$ 8.974
47131615
Escobillones
3
Unidad
ESCOBILLON MULTIUSO
$ 1.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.598
$ 5.598
24111503
Bolsas de plástico
16
Unidad
BOLSAS DE BASURA 110 X 120 (PAQUETES)
$ 5.001,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.016
$ 80.016
24111503
Bolsas de plástico
72
Unidad
BOLSAS DE BASURA 50 X 70 (PAQUETE)
$ 1.384,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.648
$ 99.648
47131603
Esponjas
10
Unidad
ESPONJA ACANALADAS
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
12191501
Solventes aromáticos
20
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS
$ 1.795,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.900
$ 35.900
Total Neto
$ 503.681
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 95.699
TOTAL OC
$ 599.380
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.