Orden de Compra. Nº1057299-51-SE25 "MATERIALES DE ASEO DE ESC. LAS MERCEDES"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-51-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-01-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO DE ESC. LAS MERCEDES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-8-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/40 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna Longaví
Impuesto 95699,39
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SUPERGIGANTE
Razón Social COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA
R.U.T. 77.519.983-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL SUPERGIGANTE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131806
Barniz o ceras de muebles4UnidadLUSTRA MUEBLE 500 CC  $ 2.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.236 $ 9.236
46181504
Guantes protectores8UnidadGUANTES DE GOMA TALLA M  $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.800 $ 14.800
12181501
Ceras sintéticas40UnidadCERAS PARA MADERA  $ 1.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.880 $ 57.880
30161710
Suelos laminados15UnidadLIMPIA PISOS 800CC  $ 1.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.185 $ 25.185
47121812
Raspadores de limpieza8UnidadVIRUTILLA N°2 FINA GRANDE  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400
47131618
Mopas húmedas10UnidadTRAPÉRO ULTRA ABSORBENTE GIGANTE 50 X 57 CM  $ 3.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.900 $ 30.900
14111703
Toallas de papel10UnidadTOALLA JUMBO 250 MTS ROLLO  $ 7.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.500 $ 76.500
12141901
Cloro Cl15UnidadCLORO GEL 900 ML  $ 1.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.165 $ 21.165
47131813
Limpia Pantalla4UnidadLIMPIA VIDRIOS CON GATILLO  $ 1.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.464 $ 7.464
12141901
Cloro Cl15UnidadCLORO DE 1 LTS  $ 1.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.515 $ 16.515
47131502
Paños de limpieza14UnidadPAÑOS MULTIUSOS 38 X 38 CM  $ 641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.974 $ 8.974
47131615
Escobillones3UnidadESCOBILLON MULTIUSO   $ 1.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.598 $ 5.598
24111503
Bolsas de plástico16UnidadBOLSAS DE BASURA 110 X 120 (PAQUETES)  $ 5.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.016 $ 80.016
24111503
Bolsas de plástico72UnidadBOLSAS DE BASURA 50 X 70 (PAQUETE)  $ 1.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.648 $ 99.648
47131603
Esponjas10UnidadESPONJA ACANALADAS  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
12191501
Solventes aromáticos20UnidadDESODORANTE AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS   $ 1.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.900 $ 35.900
Total Neto $ 503.681
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.699
TOTAL OC $ 599.380


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.