Orden de Compra. Nº1057440-2841-AG24 "ADQUISICION DE COLACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057440-2841-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-04-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE COLACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4790
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Bienes y Servicios
Comuna Coquimbo
Impuesto 15874,5
Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOBBYTEK SPA
Razón Social GRUPO S SPA
R.U.T. 77.357.008-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LOBBYTEK SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202308
Cócteles libre de alcohol30UnidadSe solicita 30 colaciones por realización de feria en Hospital de Coquimbo para el día 11-04-2024. Se pide: 30 bolsas tipo pan de pascua, 30 Jugos en caja, 30 sándwiches jamón y queso, 30 unidades de cereal, 30 unidades de fruta (manzana o naranja). A04-0604 COLACIONES PARA FUNCIONARIOS $ 2.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.550 $ 83.550
Total Neto $ 83.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.874
TOTAL OC $ 99.424


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.357.008-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.636.957-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.907.452-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.395.276-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.395.276-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 19.257.813-2 Ver adjunto