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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1426098-35-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
P 01 DIRECCION REGIONAL//SERVICIO DE SEGURIDAD Y V |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
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R.U.T. |
62.000.970-9 |
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Dirección de Facturación |
OROMPELLO N° 235 CONCEPCION |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
535800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
OROMPELLO N° 235 CONCEPCION |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
José Zapata Friz |
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Razón Social |
JOSE LEONCIO ZAPATA FRIZ
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R.U.T. |
7.398.340-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
José Zapata Friz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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92101501
| Servicios de vigilancia | 1 | Unidad | CONTRATO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA
DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DELBIOBÍO DEL SERVICIO NACIONAL DE REINSERCIÓN SOCIALJUVENIL, PARA EL MES DE ENERO 2025 | CONTRATO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA
DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DELBIOBÍO DEL SERVICIO NACIONAL DE REINSERCIÓN SOCIALJUVENIL, PARA EL MES DE ENERO 2025 (SALDO CONTRATO ID 1845-4-LE23 |
$ 2.820.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.820.000
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$ 2.820.000
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Total Neto
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$ 2.820.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 535.800
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$ 3.355.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.