1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4014-132-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
16-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE LIMPIA FOSAS JARDIN INFANTIL CABALLITO DE MAR Y JARDIN INFANTIL SIRENITA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4014-26-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento De Educación |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
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R.U.T. |
69.060.800-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
Pablo Neruda 326 (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN) |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
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R.U.T. |
69.060.800-6 |
Dirección de Facturación |
Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví |
Comuna |
Puchuncaví
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Impuesto |
47500 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
SOCIEDAD DE TRANSPORTE TORRES LIMITADA |
Razón Social |
SOCIEDAD DE TRANSPORTES TORRES LIMITADA
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R.U.T. |
76.889.853-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOCIEDAD DE TRANSPORTE TORRES LIMITADA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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71101705
| Bombeo o drenaje | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE LIMPIA FOSAS JARDIN INFANTIL CABALLITO DE MAR Y JARDIN INFANTIL SIRENITA
SEGÚN COT | |
$ 250.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 250.000
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$ 250.000
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Total Neto
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$ 250.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.500
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$ 297.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.