1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2724-1038-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
Fecha de Envío |
21-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
DIDECO JEFAS DE HOGAR |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES |
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS |
R.U.T. |
69.140.500-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS |
R.U.T. |
69.140.500-1 |
Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS |
Comuna |
San Carlos
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Impuesto |
13300 |
Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
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ROBLE 505 OFICINA JEFAS DE HOGAR | |
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Proveedor |
Impresora Sur |
Razón Social |
ADRIÁN ARTURO ORTEGA ZAPATA
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R.U.T. |
10.411.666-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Impresora Sur |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44112005
| Agendas | 35 | Unidad | LIBRETAS TAPA DURA DE 16.5X12 CM, DE 80 HOJAS BLANCAS, DISEÑO FULL COLOR EN TAPA Y CONTRATAPA | |
$ 2.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 70.000
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$ 70.000
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Total Neto
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$ 70.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.300
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$ 83.300
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.