1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2709-72-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
07-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA PROYECTO AULA MOVIL DESDE 2709-229-LE24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
2709-229-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Municipalidad de Ovalle - Secplan |
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
|
R.U.T. |
69.040.700-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
Ariztia Poniente N°7 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
|
R.U.T. |
69.040.700-0 |
Dirección de Facturación |
Ariztia Poniente N°7 |
Comuna |
Ovalle
|
Impuesto |
2600530 |
Dirección de Envío de la Factura |
Ariztia Poniente N°7 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
GRAPHIC POP |
Razón Social |
GRAFICA POP LIMITADA
|
R.U.T. |
77.844.927-7 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
GRAPHIC POP |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60105806
| Materiales educativos de los conceptos básicos de la comercialización de la moda o la venta al por menor | 1 | Unidad | ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA PROYECTO AULA MOVIL | Se ofrecen todos los productos solicitados en las bases para poner en marcha en proyecto según los requerimientos adjuntos |
$ 13.687.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 13.687.000
|
$ 13.687.000
|
|
Total Neto
|
$ 13.687.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 2.600.530
|
$ 16.287.530
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.