Orden de Compra. Nº1057532-4211-AG25 "F1-131-MAR Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057532-244-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057532-4211-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra F1-131-MAR Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057532-244-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO
R.U.T. 61.607.600-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1563
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO
R.U.T. 61.607.600-0
Dirección de Facturación Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur
Comuna Osorno
Impuesto 156731
Dirección de Envío de la Factura Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Productos y servicios Claudio Soto EIRL
Razón Social SERVICIOS GASTRONÓMICOS CLAUDIO SOTO VILLEGAS E.I.R.L.
R.U.T. 77.280.244-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Productos y servicios Claudio Soto EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192110
Nueces o frutos secos150Bolsa150 BOLSAS DE FRUTOS SECOS ENERGIA 30 GRAMOS MIX BRI SNACKS / MIX  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.500 $ 97.500
50201713
Bolsitas de te300Bolsa300 BOLSITA DE TE X CAJA DE 100  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos5Unidad5 KUCHEN O PIE PARA 30 PERSONA  $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos160Unidad160 SANDWICH JAMON QUESO ( HALLULLA ENVUELTA EN SERVILLETA Y ALUSA PRODUCTO FRESCO.  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.400 $ 142.400
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos300Unidad300 VASOS DE POLI PAPEL X 250 CC.  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100Unidad100 VASOS PLASTICOS TRANSPARENTE X 200 CC.  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos70Unidad70 SANDWICH AVE MAYO HALLULLA ENVUELTA EN SERVILLETA CON ALUSA PRODUCTO FRESCO  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos70Unidad70 SANDWICH TOMATE QUESO FRESCO Y PEPINILLO HALLULLA ENVUELTA EN SERVILLETA CON ALUSA PRODUCTO FRESCO.  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos15Unidad15 UNIDADES DE GALLETAS  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
50101634
Fruta fresca140Unidad140 UNIDADES DE NARANJA  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
50101634
Fruta fresca120Unidad120 UNIDADES DE NARANJAS,  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico200Unidad200 UNIDADES DE CUCHARAS PLASTICAS PARA TE  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
50201709
Café instantáneo3Tarro3 TAROS DE NESCAFE ENVASES DE 400 GRAMOS C/U.  $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales6kilogramo6 KILOS DE AZUCAR.  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
50202310
Agua mineral10Litro10 LITROS DE AGUA DIFERENTES SABORES  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
50202310
Agua mineral10Litro10 LITROS DE AGUA MINERAL .  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
50131701
Leche o productos de mantequilla10Litro10 LITROS DE LECHE SIN LACTOSA.  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos10Paquete10 PAQUETE DE GALLETA SALADA.  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
14111703
Toallas de papel3Rollo3 ROLLOS DE TOALLA DE PAPEL X 100 MT CON PREPICADO.  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
Total Neto $ 824.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 156.731
TOTAL OC $ 981.631


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.509.660-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.