Orden de Compra. Nº
1057532-4211-AG25
"
F1-131-MAR Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057532-244-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OSORNO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057532-4211-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
F1-131-MAR Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057532-244-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD OSORNO
R.U.T.
61.607.600-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1563
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD OSORNO
R.U.T.
61.607.600-0
Dirección de Facturación
Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur
Comuna
Osorno
Impuesto
156731
Dirección de Envío de la Factura
Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Productos y servicios Claudio Soto EIRL
Razón Social
SERVICIOS GASTRONÓMICOS CLAUDIO SOTO VILLEGAS E.I.R.L.
R.U.T.
77.280.244-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Productos y servicios Claudio Soto EIRL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50192110
Nueces o frutos secos
150
Bolsa
150 BOLSAS DE FRUTOS SECOS ENERGIA 30 GRAMOS MIX BRI SNACKS / MIX
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 97.500
$ 97.500
50201713
Bolsitas de te
300
Bolsa
300 BOLSITA DE TE X CAJA DE 100
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Unidad
5 KUCHEN O PIE PARA 30 PERSONA
$ 22.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.000
$ 110.000
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos
160
Unidad
160 SANDWICH JAMON QUESO ( HALLULLA ENVUELTA EN SERVILLETA Y ALUSA PRODUCTO FRESCO.
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 142.400
$ 142.400
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
300
Unidad
300 VASOS DE POLI PAPEL X 250 CC.
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
100
Unidad
100 VASOS PLASTICOS TRANSPARENTE X 200 CC.
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos
70
Unidad
70 SANDWICH AVE MAYO HALLULLA ENVUELTA EN SERVILLETA CON ALUSA PRODUCTO FRESCO
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000
$ 70.000
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos
70
Unidad
70 SANDWICH TOMATE QUESO FRESCO Y PEPINILLO HALLULLA ENVUELTA EN SERVILLETA CON ALUSA PRODUCTO FRESCO.
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000
$ 70.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
15
Unidad
15 UNIDADES DE GALLETAS
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
50101634
Fruta fresca
140
Unidad
140 UNIDADES DE NARANJA
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.000
$ 56.000
50101634
Fruta fresca
120
Unidad
120 UNIDADES DE NARANJAS,
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico
200
Unidad
200 UNIDADES DE CUCHARAS PLASTICAS PARA TE
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
50201709
Café instantáneo
3
Tarro
3 TAROS DE NESCAFE ENVASES DE 400 GRAMOS C/U.
$ 18.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.000
$ 54.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
6
kilogramo
6 KILOS DE AZUCAR.
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
50202310
Agua mineral
10
Litro
10 LITROS DE AGUA DIFERENTES SABORES
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
50202310
Agua mineral
10
Litro
10 LITROS DE AGUA MINERAL .
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
50131701
Leche o productos de mantequilla
10
Litro
10 LITROS DE LECHE SIN LACTOSA.
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Paquete
10 PAQUETE DE GALLETA SALADA.
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
14111703
Toallas de papel
3
Rollo
3 ROLLOS DE TOALLA DE PAPEL X 100 MT CON PREPICADO.
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
Total Neto
$ 824.900
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 156.731
TOTAL OC
$ 981.631
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
15.509.660-8
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.