1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5489-12-CC25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
28-01-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1122317-7-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Grupo Aeronaval Sur |
Razón Social |
FUERZA AERONAVAL Nº 2
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R.U.T. |
61.102.140-2 |
Dirección de Unidad de Compra |
AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
FUERZA AERONAVAL Nº 2
|
R.U.T. |
61.102.140-2 |
Dirección de Facturación |
AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N |
Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
1508,6 |
Dirección de Envío de la Factura |
AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
31-01-2025 |
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Proveedor |
CLARO CHILE SpA |
Razón Social |
CLARO CHILE SPA
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R.U.T. |
96.799.250-k |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CLARO CHILE SpA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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83111603
| Servicios de telefonía móvil | 1 | Unidad | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR, CARGO FIJO
SEGÚN COMPRA COORDINADA Nº 1122317-7-LR24
| SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR, CARGO FIJO
SEGÚN COMPRA COORDINADA Nº 1122317-7-LR24
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$ 7.940,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.940
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$ 7.940
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Total Neto
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$ 7.940
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.509
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$ 9.449
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.