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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1038-31-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1038-9-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
XII Región - Oficina Regional de Magallanes |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Av. Bulnes 0309, piso 5 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
54925,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Bulnes 0309, piso 5 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOLASER |
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Razón Social |
adrian maldonado solis, grabados y publicidad EIRL
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R.U.T. |
76.475.078-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOLASER |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53121603
| Mochilas | 40 | Unidad | Morral blanco estampado a color diseño entregado por CONAF | Morral blanco estampado a color |
$ 2.353,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 94.120
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$ 94.120
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48101919
| Tapas o jarras o tazas o vasos de servicios de alimentación | 40 | Unidad | Caramayolas grabadas color negro diseño entregado por CONAF | Caramayolas grabadas |
$ 4.874,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 194.960
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$ 194.960
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Total Neto
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$ 289.080
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 54.925
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$ 344.005
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.