Orden de Compra. Nº742246-9-SE25 "CONTRATO DIMACOFI"
Recuerde que el responsable del pago es AGS 61 CABO DE HORNOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 742246-9-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-04-2025
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DIMACOFI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-47-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra AGS 61 CABO DE HORNOS
Razón Social AGS 61 CABO DE HORNOS
R.U.T. 61.980.270-5
Dirección de Unidad de Compra Molo de Abrigo s/n Valparaíso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22009005000 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social AGS 61 CABO DE HORNOS
R.U.T. 61.980.270-5
Dirección de Facturación Molo de Abrigo s/n Valparaíso
Comuna Valparaíso
Impuesto 18397,51
Dirección de Envío de la Factura Molo de Abrigo s/n Valparaíso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1Unidad no definidaSERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA MES DE FEBREROSERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA MES DE FEBRERO $ 96.829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.829 $ 96.829
Total Neto $ 96.829
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.398
TOTAL OC $ 115.227


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.