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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3623-1288-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMBUSTIÓN LENTA SALA MUSEGRAFICA -DIDECO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Máfil - Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
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R.U.T. |
69.200.500-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
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R.U.T. |
69.200.500-7 |
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Dirección de Facturación |
San Martin 263 |
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Comuna |
Máfil
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Impuesto |
110775,51 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martin 263 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Luz de Curauma |
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Razón Social |
COMERCIAL LUZ DE CURAUMA SPA
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R.U.T. |
76.845.316-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Luz de Curauma |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40101803
| Chimeneas de leña | 1 | Unidad | COMBUSTION LENTA CON KIT DE CAÑONES ACERO INOXIDABLE PARA CALEFACCIONAR 150 M2. | |
$ 583.029,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 583.029
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$ 583.029
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Total Neto
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$ 583.029
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 110.776
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$ 693.805
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.