Orden de Compra. Nº4152-218-AG24 "MATERIALES 4152-210-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4152-218-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-02-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES 4152-210-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Hualpén
Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
R.U.T. 69.264.400-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 289-2024 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
R.U.T. 69.264.400-k
Dirección de Facturación PATRIA NUEVA 1035 - Región del Biobío - Hualpén
Comuna Hualpén
Impuesto 68913
Dirección de Envío de la Factura PATRIA NUEVA 1035 - Región del Biobío - Hualpén
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-02-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Claudio Andres
Razón Social Comercial Decarli Y Muñoz ltda.-.
R.U.T. 76.318.954-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Claudio Andres
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo800UnidadTORNILLO ZINCADO PARA MADERA 6X2"  $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
13111016
Polietileno100Unidad100 METROS DE POLIESTILENO NEGRO.  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
31162003
Clavos de acabado5Unidad5 KILOS DE CLAVOS DE 2" 1/2.  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.250 $ 7.250
30103605
Tablas de madera70UnidadTABLAS DIMENSIONADAS VERDE 1X4 EN 3,20 MTS. LARGO.  $ 1.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.100 $ 121.100
30102403
Varillas de hierro15UnidadFIERRO ESTRIADO DE 10 MM X 6MTS DE LARGO.  $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.750 $ 54.750
11111611
Grava9Metro CúbicoMETROS CÚBICOS DE MATERIAL ESTABILIZADO CBR CON POLVO ROCA.METROS CÚBICOS DE MATERIAL ESTABILIZADO CBR CON POLVO ROCA. $ 13.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.200 $ 124.200
Total Neto $ 362.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.913
TOTAL OC $ 431.613


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.318.954-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.057.739-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.947.354-8 Ver adjunto