1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1393575-27-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
13-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE PIOCHAS METALICAS PERSONALIZADOS MARCA CHILE |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Dirección de Administración y Control de Gestión |
Razón Social |
FUNDACION IMAGEN DE CHILE
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R.U.T. |
65.010.882-5 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
FUNDACION IMAGEN DE CHILE
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R.U.T. |
65.010.882-5 |
Dirección de Facturación |
MONJITAS 392 OFICINA 1501 |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
46804,6 |
Dirección de Envío de la Factura |
MONJITAS 392 OFICINA 1501 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
24-03-2025 |
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Proveedor |
Super Duper |
Razón Social |
SUPER DUPER SPA
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R.U.T. |
77.279.317-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Super Duper |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49101701
| Medallas | 1 | Unidad | SE ESPERA QUE LOS PROVEEDORES PROPONGAN LA MAYOR CANTIDAD DE UNIDADES POR EL PRESUPUESTO DISPONIBLE | |
$ 246.340,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 246.340
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$ 246.340
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Total Neto
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$ 246.340
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 46.805
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$ 293.145
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.