Orden de Compra. Nº798018-6-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 798018-1-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 798018-6-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-02-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 798018-1-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 798018-1-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA ARMADA
Razón Social DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA ARMADA
R.U.T. 65.073.222-7
Dirección de Unidad de Compra LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS 1170 PISO 8
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA ARMADA
R.U.T. 65.073.222-7
Dirección de Facturación Av Libertador Bernardo O'Higgins 1170
Comuna Santiago
Impuesto 3466550
Dirección de Envío de la Factura Av Libertador Bernardo O'Higgins 1170
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-02-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grafica Andes Ltda
Razón Social GRAFICA ANDES LTDA
R.U.T. 88.100.800-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Grafica Andes Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales20000UnidadREVISTA VIGIA 2024REVISTA VIGIA 2024 $ 813,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.260.000 $ 16.260.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales1000UnidadREVISTA LATITUD SUR "NOVIEMBRE 2024"REVISTA LATITUD SUR NOVIEMBRE 2024 $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470.000 $ 1.470.000
55101520
Hojas o Folletos de Instrucciones5000UnidadDIPTICO ALTO MANDO NAVAL DIPTICO ALTO MANDO NAVAL $ 103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 515.000 $ 515.000
Total Neto $ 18.245.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.466.550
TOTAL OC $ 21.711.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.