Orden de Compra. Nº1315764-4-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1315764-4-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es ATF-60 "LIENTUR"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1315764-4-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-04-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1315764-4-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LIENTUR
Razón Social ATF-60 "LIENTUR"
R.U.T. 62.000.990-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ATF-60 "LIENTUR"
R.U.T. 62.000.990-3
Dirección de Facturación AVENIDA ALTAMIRANO S/N, MOLO DE ABRIGO
Comuna Valparaíso
Impuesto 192388,87
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ALTAMIRANO S/N, MOLO DE ABRIGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BANDERAS GARY
Razón Social MARCELA GARY Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.185.540-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BANDERAS GARY
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11161803
Telas sintéticas tejidas de dobby1UnidadADQUISICIÓN DE BANDERAS DE SEÑALES PARA LA UNIDAD DE ACUERDO ANEXOS ADJUNTOS  $ 1.012.573,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.012.573 $ 1.012.573
Total Neto $ 1.012.573
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 192.389
TOTAL OC $ 1.204.962


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.185.540-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.267.698-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.185.540-7 Ver adjunto