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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4596-54-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-02-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE INTERNET ESCUELA EL PEUMO SAN NICOLAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
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R.U.T. |
69.140.801-9 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 175 |
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Comuna |
San Nicolás
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Impuesto |
98800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 175 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
darcomnet spa |
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Razón Social |
telecomunicaciones ñuble spa
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R.U.T. |
77.124.878-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
darcomnet spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81111809
| Instalación de sistemas | 1 | Unidad | INSTALACION | |
$ 20.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.000
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$ 20.000
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81112101
| Proveedores de servicio de Internet (ISP) | 10 | Mes | SERVICIO INTERNET 30/30 MB
DESDE MARZO A DICIEMBRE 2024 | |
$ 50.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 500.000
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$ 500.000
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Total Neto
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$ 520.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 98.800
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$ 618.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.