Orden de Compra. Nº1058078-9133-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1058078-42-LE24 Fármarco "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San José de Melipilla
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1058078-9133-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1058078-42-LE24 Fármarco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1058078-42-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fármarcos
Razón Social Hospital San José de Melipilla
R.U.T. 61.602.123-0
Dirección de Unidad de Compra O Higgins 551
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4113
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San José de Melipilla
R.U.T. 61.602.123-0
Dirección de Facturación O’Higgins 551, Melipilla, Sgto
Comuna *
Impuesto 316350
Dirección de Envío de la Factura O’Higgins 551, Melipilla, Sgto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOSPITALIA Productos Médicos Spa
Razón Social HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS SPA
R.U.T. 78.233.420-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HOSPITALIA Productos Médicos Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42295134
Sets suministros quirúrgicos generales o accesorio9000Unidad no definidaEQUIPO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES ENDOVENOSAS CON CONEXIÓN LUER LOCK (225-5826)KACH002 BAJADA DE SUERO CVENTEO CFILTRO CONECTOR Y Cartón x 500 unidades $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.665.000 $ 1.665.000
Total Neto $ 1.665.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 316.350
TOTAL OC $ 1.981.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.