Orden de Compra. Nº3892-720-AG24 "MATERIAL DE ASEO PARA ESC F-792"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LEBU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3892-720-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-07-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO PARA ESC F-792
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU
R.U.T. 69.160.300-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007/EDUCACION del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU
R.U.T. 69.160.300-8
Dirección de Facturación RIOSECO 550
Comuna Lebu
Impuesto 29586,8
Dirección de Envío de la Factura RIOSECO 550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Don Talo
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DON TALO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.205.442-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Don Talo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76101501
Servicios de saneamiento de aseos10UnidadCERA INCOLORA LIQUIDA 1 LTSCERA INCOLORA LIQUIDA 1 LTS $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
76101501
Servicios de saneamiento de aseos10UnidadPAÑO ESPONJA ABSORBENTE PACK 3 VARIOS COLORESPAÑO ESPONJA ABSORBENTE PACK 3 VARIOS COLORES $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
76101501
Servicios de saneamiento de aseos10UnidadLIQUIDO DESINFECTANTE SIMILAR A POETTLIQUIDO DESINFECTANTE SIMILAR A POETT $ 624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.240 $ 6.240
76101501
Servicios de saneamiento de aseos10UnidadLIMPIADOR DE CREMA CIF 750GRLIMPIADOR DE CREMA CIF 750GR $ 1.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
76101501
Servicios de saneamiento de aseos10UnidadPAQUETE DE BOLSA DE BASURA 70X90PAQUETE DE BOLSA DE BASURA 70X90 $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
76101501
Servicios de saneamiento de aseos2UnidadTINETA DE CERA ROJA DE 20 LTSTINETA DE CERA ROJA DE 20 LTS $ 47.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.780 $ 95.780
Total Neto $ 155.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.587
TOTAL OC $ 185.307


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 17.896.267-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.848.661-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.089.704-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.205.442-4 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.852.607-7 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.894.067-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 78.027.120-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.