Orden de Compra. Nº2989-924-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2989-629-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2989-924-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2989-629-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Depto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Facturación Federico Redlich S/N
Comuna Los Muermos
Impuesto 66120
Dirección de Envío de la Factura Federico Redlich S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA JOVI SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA JOVI SPA
R.U.T. 77.369.042-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA JOVI SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111609
Linternas de queroseno, propano o butano1UnidadLINTERNA DE MANO LED LARGO ALCANZE   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
47121701
Bolsas de basura4UnidadBASUREROS CON RUEDAS DE 240 LITROS COLOR VERDE, VER IMAGEN REFERNECIAL EL ANEXO ADJUNTO   $ 52.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.000 $ 208.000
47121701
Bolsas de basura5UnidadBASUREROS ACER INOXIDABLE 20 LITROS CILINDRICO SISTEMA DE PEDAL DE APERTURA CON BALDE PLASTICO REMOVIBLE, VER IMAGEN REFERNECIAL EL ANEXO ADJUNTO   $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 348.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.120
TOTAL OC $ 414.120


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.503.315-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.848.661-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 78.027.120-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.237.786-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.369.042-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.125.272-9 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 16.343.816-K Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.653.516-8 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.982.182-1 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.115.548-0 Ver adjunto