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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1271178-104-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Memo1354_Insumos toma de muestra 1271178-38-LE24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1271178-38-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
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R.U.T. |
71.369.900-4 |
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Dirección de Facturación |
Gregorio de la Fuente N°3556 |
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Comuna |
Macul
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Impuesto |
228627 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gregorio de la Fuente N°3556 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA |
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Razón Social |
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
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R.U.T. |
80.447.400-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142520
| Punzones dispensadores | 1400 | Unidad | Aguja múltiple 21G x1” | |
$ 89,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 124.600
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$ 124.600
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42142520
| Punzones dispensadores | 1300 | Unidad | Aguja múltiple 21G x1 ½” | |
$ 89,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 115.700
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$ 115.700
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42142520
| Punzones dispensadores | 1000 | Unidad | Aguja múltiple 22G x1” | |
$ 97,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 97.000
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$ 97.000
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42142520
| Punzones dispensadores | 2000 | Unidad | Mariposa con alargador y adaptador
luer 23 G x ¾” I | |
$ 433,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 866.000
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$ 866.000
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Total Neto
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$ 1.203.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 228.627
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$ 1.431.927
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.